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Unidade Acadêmica
Programa de pós-graduação
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Resolução - Política de Informação do RIUnB
Resolução VRT n.27-2014 - Alteração de Teses e Dissertações
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Coorientador(es)
23-Ago-2016
22-Jun-2016
Análise das estruturas de controle interno de organizações governamentais por meio de modelo de maturidade
Capovilla, Ricardo Augusto
Gonçalves, Rodrigo de Souza
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2016
-
Auditoria arquivística : requisitos mínimos para sua realização
Batista, Danielle Alves
;
Oliveira, Eliane Braga de
-
-
17-Mai-2016
3-Mar-2016
Auditoria arquivística : uma análise de requisitos no contexto do Arquivo Público do Estado de São Paulo
Batista, Danielle Alves
Oliveira, Eliane Braga de
-
13-Abr-2017
23-Fev-2017
Avaliação da atuação do controle interno no FNDE : estudo de caso nos Programas Educacionais
Duarte, Elésio Brasileiro
Nunes, André
-
5-Ago-2014
2014
Controle interno na perspectiva do Framework COSO ERM: um estudo na Universidade Federal da Paraíba
Araújo, Jaqueline Gomes Rodrigues de
Callado, Aldo Leonardo Cunha
-
18-Mai-2022
11-Fev-2022
A criação da unidade de controle interno na Polícia Rodoviária Federal sob a ótica da teoria institucional
D´Andrea, Ellen Rodrigues
Costa, Caio César de Medeiros
-
Mai-2010
-
Custo-benefício do controle : proposta de um método para avaliação com base no COSO
Dantas, José Alves
;
Rodrigues, Fernanda Fernandes
;
Marcelino, Gileno Fernandes
;
Lustosa, Paulo Roberto Barbosa
-
-
18-Jun-2019
15-Fev-2019
A gestão do conhecimento como instrumento para auxiliar as unidades de Auditoria Interna da Administração Pública Federal : estudo de caso nas entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Lima, João Sérgio Beserra de
Alvares, Lillian Maria Araújo de Rezende
-
17-Out-2019
25-Fev-2019
Indicadores de avaliação da gestão orçamentária da Universidade de Brasília
Evangelista, Gláucia Lopes Luiz
Almeida, Alexandre Nascimento de
-
19-Nov-2024
27-Mar-2024
A influência dos traços de personalidade em ambientes de controle interno e fraude nas demonstrações contábeis
Arcúrio Júnior, Térsio
Bilhim, João Abreu de Faria
-
20-Fev-2024
10-Ago-2023
Potenciais ganhos de escala através da integração de ciência de dados ao modus operandi da atividade de Auditoria Interna
Guimarães, Fábio Assunção
Cabello, Andrea Felippe
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26-Fev-2009
Ago-2008
Sem ódio e sem favor : formação de juízos técnicos na Secretaria Federal de Controle Interno
Castro, Leonardo Andrade e
Dal Rosso, Sadi
-
26-Mai-2021
18-Dez-2020
Uso da tecnologia da Informação nas finanças públicas : o caso das rotinas de fiscalização dos gastos publicos com pessoal no Distrito Federal
Moreira, Wellington de Andrade
Conceição, Pedro Henrique Zuchi da
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